نحوه عمل کردن درآمد اجاره و مالیات آن
با سلام و خسته نباشید جناب صدرایی عزیز در پستی نحوه ثبت حسابداری درآمد اجاره و اجاره پرداختنی را توضیح دادین . مالیات اجاره در دفاتر موجر رو به عنوان هزینه مالیات ثبت و از سود و زیان اخر دوره کسر میکنیم و سوال من این هست که در اظهارنامه همان فیش های کسر شده را به عنوان مالیات پرداختی مربوط به همان دوره اظهارنامه لحاظ کنیم درست هستش ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
- بخشودگی جریمه ی نقل و انتقال سر قفلی, 3 ماه قبل
- ثبت اجاره در صورت معاملات فصلی, 2 سال قبل
- مالیات اجاره شرکت دانش بنیان, 3 ماه قبل
این رو اضافه کنم مطابق تبصره ماده 110 من یک اظهارنامه عملکرد رد میکنم فیش ها رو از اظهارنامه پرداختی اظهارنامه میبایست کسر کنم نحوه کسر کردن اون مالیاتها از سود و زیان رو متوجه نشدم
<p>سلام مجدد و تشکر از شما بله مستاجر حقوقی است و من هم در اظهارنامه عملکرد همه این در امد و فیشها را لحاظ میکنم . ولی در دفاتر این فیشها فقط باید به عنوان پیش پرداخت مالیات درج شود و یا لازم هستش به یک نحوی از سود و در دفاتر کسر شود و بعد در اظهارنامه اعلام شود ؟یعنی بر فرض درامد اجاره من 100 باشد من 90 نقد دریافت کرده باشم و 10 فیش مالیات تکلیفی در اظهارنامه آیا باید 100 به عنوان درامد اعلام شود و فقط فیش ها در قسمت پرداختی اظهارنامه اعلام شود ؟ یعنی 10 فیش تکلیفی لازم نیست اول از درامد کسر شود و بعد در اظهارنامه اعلام شود ؟ ممنون از راهنمایی و وقتی که میگذارید </p>
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید