نحوه ثبت واردات در اظهارنامه ارزش افزوده
کالاهایی که فروش آنها معاف از ارزش افزوده میباشد ولی واردات آن مشمول ارزش افزوده را به چه صورت بایستی در اظهارنامه ارزش افزوده ثبت کرد؟
سوالات مرتبط
- نرخ مالیاتی ارزش افزوده برای برگشت از فروش, 11 ماه قبل
- نحوه درج بدهکاری فصل قبل در سامانه ارزش افزوده فصل جدید, 12 ماه قبل
- فاکتور ابطالی نوع 2 در فصل بعد, 5 ماه قبل
1 پاسخ
فروش را در قسمت فروش کالاهاو خدمات معاف وارد کنید و واردات هم در ردیف واردات کالاها و خدمات مشمول وارد میکنید اما اعتبار واردات برای شما جزو اعتبار مالیاتی نمیباشد چون فروش کالای معاف دارید و باید مبلغ ارزش افزوده واردات را در ردیفی هم که نوشته کسر میشود مالیات و عوارض پرداختی که قابل کسر از مالیات فروش یا استرداد نمیباشد هم وارد شود و این مبلغ جزو هزینه های مورد قبولتان میباشد
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید