تسویه حقوق و عیدی تعدادی کارکنان زودتر از موعد
با سلام وقت بخیر حقوق و عیدی و سنوات تا پایان سال تعدادی از کارکنان در بهمن 1402 تسویه شد حالا ثبتی حسابداری که باید بزنم باید ابتدا در سر فصل مساعده بزنم و ماه به ماه تسویه کنم یا از ابتدا میشود حقوق
پرداختنی(بد).... بانک (بس) و بعد ثبت شناسایی حقوق و عیدی که ماهانه میزنم خود بخود صفر میشه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید؟
سوالات مرتبط
- نحوه ثبت حسابداری درآمد در قرارداد با بهره بردار, 2 سال قبل
- استهلاک دارایی ثابت در طی سال, 11 ماه قبل
- سند حسابداری فروش دارایی ثابت همراه با شناسایی ارزش افزوده, 7 ماه قبل
2 پاسخ
اصولی این است که همه پرداختها را به حساب حقوق پرداختنی ببرید تنها موردی که وجود دارد مانده بدهکار شدن در یک دوره زمانی کوتاه ایت که مشکلی نیست بعضی ها در طول سال ماه به ماه سند سنوات و عیدی را صادر میکنند و در حساب سنوات پرداختنی و عیدی پرداختنی میبرند یا تفصیلی ایجاد میکنند ولی این هم مانده اش به مدت یک ماه بدهکار میشود مشکلی نیست به جز بانک و صندوق بقیه ماهیتها میتوانند در طول سال بر عکس شوند ولی خوب حتما بهتره که نشوند
سلام.همان طور که فرمودید میتوانید در مساعده یا پیش پرداخت حقوق لحاظ نمایید و هزینه حقوق اسفند و عیدی و سنوات را در ماه مربوطه و آخر سال شناسایی نمایید و با مساعده و پیش پرداختی که از قبل پرداخت کرده اید سند مربوطه را صادر نمایید.هزینه حقوق و عیدی و سنوات بدهکار و پیش پرداخت یا مساعده را بستانکار لحاظ نمایید.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید