اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده واردات و خرید ارز
سلام استاد وقت بخیر یک سوال داشتم . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . سایت ارزش افزوده که ظاهرا تغییر کرده یک ایتم ایجاد شده به اسم مالیات برگشت از فروش . الان من یک فاکتور دارم که در فصل بهار فروخته شده و توی فصل پاییز مرجوع بوده . بابت مبلغ فروش باید فروش با کسر این مرجوعی را بزنم ؟ و اگر اینطور بزنم خودش ۹ درصد را حساب میکنه بعد دوباره در قسمت مالیات برگشت از فروش فقط مبلغ مالیات را مجدد بزنم ؟ اینطوری دوباره کاری نمیشه ؟ یا اینکه باید در مبلغ فروش فقط فروش این فصل را بدون کسر مرجوعی بزنم و در قسمت مالیات برگشت از فروش فقط مالیات مرجوعی را بزنم .
سوالات مرتبط
- استرداد مالیات ارزش افزوده ماشین آلات خطوط تولید, 2 سال قبل
- فاکتور خرید 9% و 10% و ثبت پرداخت, 5 ماه قبل
- تعدیلات اشتباه مالیات و عوارض در اظهارنامه ارزش افزوده, 1 هفته قبل
1 پاسخ
سلام.در اظهارنامه ارزش افزوده ردیف جدیدی که بابت برگشت از فروش یا برگشت از خرید گذاشته میتوانید ارزش افزوده های فاکتورهای برگشتی را در آن ردیف وارد نمایید.همانطور که فرمودید اگر برگشت از فروش را یکبار از فروشتان کسر کنید و یکبار هم در آن ردیف برگشت از فروش کسر کنید دوبله کسر میشود.2
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید