ثبت برگشت از فروش در اظهارنامه جدید ارزش افزوده
سلام وقت بخیر توی سایت ارزش افزوده که ظاهرا تغییر کرده یک ایتم ایجاد شده به اسم مالیات برگشت از فروش . الان من یک فاکتور دارم که در فصل بهار فروخته شده و توی فصل پاییز مرجوع بوده. بابت مبلغ فروش باید فروش با کسر این مرجوعی را بزنم؟ و اگر اینطور بزنم خودش ۹ درصد را حساب میکنه بعد دوباره در قسمت مالیات برگشت از فروش فقط مبلغ مالیات را مجدد بزنم ؟ اینطوری دوباره کاری نمیشه ؟ یا اینکه باید در مبلغ فروش فقط فروش این فصل را بدون کسر مرجوعی بزنم و در قسمت مالیات برگشت از فروش فقط مالیات مرجوعی را بزنم .
سوالات مرتبط
- مالیات بر ارزش افزوده در مشاغل گروه 2و3, 3 سال قبل
- مشمولیت ارزش افزوده تولید سبد میوه, 11 ماه قبل
- ارزش افزوده خرده فروشی کالاهای مواد غذایی کودک خارجی, 4 ماه قبل
2 پاسخ
سلام.در اظهارنامه ارزش افزوده ردیف جدیدی که بابت برگشت از فروش یا برگشت از خرید گذاشته میتوانید ارزش افزوده های فاکتورهای برگشتی را در آن ردیف وارد نمایید.همانطور که فرمودید اگر برگشت از فروش را یکبار از فروشتان کسر کنید و یکبار هم در آن ردیف برگشت از فروش کسر کنید دوبله کسر میشود
سلام و خسته نباشید
متاسفانه هنگامی که مبلغ ارزش افزوده مربوط به فروش برگشتی را در قسمت مربوطه ثبت میکنیم در ارائه فیش چاپی عمل نمیکند و اگر فروش برگشتی را هم از کل فروش دوره کسر کنیم حتما در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. همانند همیشه سازمان مالیاتی مردم را با اشتباهاتی که در سایت خودش هست دچار ابهام میکند.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید